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红字负数发票怎么开,红字发票当月没开负数怎么办

来源:整理 时间:2023-09-02 08:34:39 编辑:税务知识 手机版

1,开具红字发票怎么开

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开具红字发票怎么开

2,红字发票当月没开负数怎么办

红字发票当月没开负数可到国税局申请开具的红字发票通知单,凭通知单来开具负数发票。另外通知单未使用又已经跨月的情况下,仍然可以继续使用并开具负数发票的,当月收入不要冲成负数。

红字发票当月没开负数怎么办

3,如何开负数发票

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是百度平台合作律师,已经收到您的问题了 您好,我是百度平台合作律师,已经收到您的问题了 点击“【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税发票红字信息表填开】”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面。 在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定。 您好,请问您这边还有其他需要我帮助的吗?有的话都可以说的哦,我很乐于帮您解决任何问题哦 更多3条 

如何开负数发票

4,负数发票怎么填开

负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准,或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

5,负数发票怎么开

付费内容限时免费查看 回答 点击“发票管理-负数发票填开-增值税普通发票负数”菜单,打开销项正数发票代码号码填写、确认窗口,输入负数发票所对应正数发票的“发票类型”、“发票代码”、“发票号码”,为保证输入数据的准确性,此处需要输入两次“发票代码”、“发票号码”,进行准确性校验,两次输入完全相同时,点击“下一步”按钮进入填开界面。增值税发票开票软件(税务UKey版)负数发票填开操作指南核对正数发票票面信息,点击“确定”;增值税发票开票软件(税务UKey版)负数发票填开操作指南系统进入负数发票填开界面,并自动调出票面信息;增值税发票开票软件(税务UKey版)负数发票填开操作指南确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“开具”按钮开具负数发票。增值税电子普通发票负数和增值税普通发票(卷票)负数的开具方法,与增值税普通发票负数填开方法相同,具体操作同上。特别注意:1.一张正数发票可以分多次开具负数发票,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。2.负数发票开具遵循规则:增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相开具负数发票,也都可以开具增值税普通发票(卷式)的负数发票,但是增值税普通发票(卷式)不可以开具这两个发票的负数发票。3.增值税普通发票和增值税普通发票(卷式)开具错误当月直接作废,跨月需要开具负数发票。4.增值税电子普通发票开具错误,不允许作废发票,无论当月还是跨月,只能开具负数发票。

6,红字增值税发票如何开具

红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票,并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票,具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
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