上期已经报税后开具红字发票销项负数怎么填增值税报表上期已经报税后开具红字发票销项负数在填增值税报表时以负数填在第一行增值税专用发票栏。搜一下:上期已经报税后开具红字发票销项负数怎么填增值税报表2,无票视同销售金额是负数应该怎么填写记账凭证无票视同销售,金额是负数,填写记账凭证是可以用红字凭证记借:应收账款-XXX贷:主营业务收入-XXX应交税费-应交增值税(销项税额)-XXX放销货方记账联即可。3,增值税专用发票实际销售金额为负数怎么填写增值税纳税申报表搜在填写增值税纳税申报表时,将相应栏目内的数字,...
更新时间:2025-05-28标签: 销项负数销售额怎么填销项负数销售 全文阅读