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怎么查免抵退税申报汇总表,生产企业出口货物免抵退税申报汇总表怎么读入系统呢

来源:整理 时间:2025-06-08 22:31:07 编辑:税务知识 手机版

1,生产企业出口货物免抵退税申报汇总表怎么读入系统呢

《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》通过"生产企业出口货物退(免)税申报系统"录入、打印并生成电子数据。

生产企业出口货物免抵退税申报汇总表怎么读入系统呢

2,生产企业出口货物免抵退税申报汇总表怎么填啊救命啊

你没有出口数据,没有进口材料数据没法填
按上面的公式做,不是写得很清楚嘛。你的图也没发全,看不全嘛!

生产企业出口货物免抵退税申报汇总表怎么填啊救命啊

3,如何查看出口货物退税申报表

出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务明细,填在17栏,未开具的,然后填表二,填第2栏认证的和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;如果是外贸实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
出口退税明细表是自动生成,上面的项目有好多,如果你单位有出口退税软件,你进入一下就了解了。

如何查看出口货物退税申报表

4,请问做出口退税的汇总表之类的表应该在哪儿找啊

是的,(1、退税正式申报\查询本次申报数据\出口明细申报数据查询\扩展功能按钮\打印到excel\打印2、退税正式申报\查询本次申报数据\进货明细申报数据查询\扩展功能按钮\打印到excel\打印)退税汇总申报表录入(退税正式申报\查询本次申报数据\退税汇总申报表录入,点击增加,自动生成,点击打印)
  1、当然肯定不是。“应纳税额”与“期末留抵税额”是两个不同的概念。   2、而且“生产企业出口货物免抵退税申报汇总表”里应该没有“应纳税额”这一栏。最少我们这里的表样里是没有的,我刚又仔细看过了。出口申报系统应该是一样的呀。

5,出口货物免抵退税申报汇总表里可以看出当月应该退多少税吗

可以 在汇总表第24栏“当期应退税额”呈现
增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的,两者统计口径不同。①《国家税务总局关于有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口”是会计记账的出口,包含当期单证信息不齐全的出口。 ②根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)规定:出口必须单证信息齐全后才能进行免、抵、退税正式申报。所以免抵退税申报汇总表中的第4栏“免抵退出口货物劳务”是单证信息齐全的出口。 所以,免抵退税申报汇总表上的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额” 出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。

6,如何保存免抵退申报汇总表

在第十一步“免抵退汇总数据采集”里面录入后直接点上方“保存”就可以了
ctrl s
  1、是异常情况,如果你增值税纳税申报表已填报正确了的话。   2、鉴于您对申报系统还不是特别熟悉,建议下午尽快打电话向主管税务官员汇报情况,最好可直接电话跟出口退税科室的有关人员反馈、咨询。新手上路,更应该索取出口科室及其相关人员的电话,随时汇报、请教。   3、出口业务很重要,事关重大,而且专业性非常强。一般建议不要随便更换专门负责出口申报的人员。如果是新人接手,一定要先培训再上岗。   4、新人接手后,应及时向出口退税科室报告人员变动情况。一般科室会有专人分区负责的。每年会安排一到两次对企业出口办税人员的培训。请他们一有相关培训,尽快安排你去参加学习。   5、为免耽误工作,目前应尽快把情况向主管税务人员汇报情况。因为在这看不到你系统的具体显示情况,容易错漏,很难彻底解决问题。   祝您能尽快上手,在解决新问题中不断成长,早日成为出口业务的行家里手。。。

7,如何在生产企业出口退税申报系统中查询

可以在国务院客户端查询商品的出口退税率,具体方法如下:1、首先,在手机上下载安装国务院客户端,如下图所示。2、打开APP,点击服务,如图所示。3、在服务模块中找到“更多”,如下图所示。4、在出现的页面,点击“出口退税率查询”,如下图所示。5、在查询页面输入想要查询的商品编码和商品名称,如下图所示。6、填写完整后,点击“提交”,即可查询到相应的信息,如下图所示。
办法如下: 双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)—确定 一、 出口货物明细申报录入 1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据) 2、 申报数据处理—数据一致性检查 二、 收齐出口单证明细录入 1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“bh”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存 三、 申报数据处理—数据一致性检查 四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到a盘预审 五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到a盘 六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 七、 数据一次性检查 八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 九、 数据一次性检查 十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表: a、出口货物免抵退税申报汇总表 b、出口货物免抵退税申报汇总表附表 c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)
生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下:  1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统  打开网站,输入用户名、密码登录。  登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。  然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。  2. 进行退税申报系统的系统设置  打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。  新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有:  企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。  纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。  技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。  用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。  邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。  退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。  退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。  纳税人类别:一般纳税人就录入“1”  计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置)  进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。  分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。  税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。  税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。  检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。  3. 录入退税申报数据  有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。  料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。  “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。  “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。  4. 生成预申报数据  首先要建立四个文件夹:  YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件  MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据  “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。  “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。  5. 网上预申报和查看预审反馈  登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。  一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。  根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。  点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。  6. 读入预审反馈,生成明细申报数据  “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。  “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。  “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。  “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。  “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。  7. 录入单证备案数据  在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。
点击系统维护----代码维护--海关商品码---点"搜索"按钮,输入商品的代码就行了. 要看清楚退税率的的终止日期,不要选错了。还有就是去退税网上看看他的退税率。
查询的方法是:依次点击系统维护--代码维护--海关商品码,然后点"筛选"按钮,输入查询条件就行了.
文章TAG:怎么查免抵退税申报汇总表怎么免抵退税退税

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