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税务行政许可申请表怎么填写,税务行政许可申请申请事项写什么现在的表和以前的不同了就直接

来源:整理 时间:2025-05-20 16:29:53 编辑:税务知识 手机版

1,税务行政许可申请申请事项写什么现在的表和以前的不同了就直接

看你要办什么事啊,一般涉及行政审批表的都是关于票的,比如票种核定,最高开票限额等,你申请什么就怎么填呗。。。。

税务行政许可申请申请事项写什么现在的表和以前的不同了就直接

2,哪位能告诉我税务行政许可申请表的申请人写谁的名字是办理人的还

税务行政许可申请表的申请人写法人的或者是负责人。办理人可以经法人授权(委托书)lw g办理。
是企业。

哪位能告诉我税务行政许可申请表的申请人写谁的名字是办理人的还

3,怎么填写税务申请表

到税务部门领取相关的纳税申报表,按规定填写(有填表说明的)后,在次月的10日以前向税务局申报缴税。逾期是要处罚的。
直接到当地税务所领取报水表,把当月完成的产值税号如实天上就可以了,很简单的。
申请人写法人代表的名字 下面的根据实际填就可以了 申请事项 根据你的申请内容 问一下柜台好了 一般选第4个-对增值税防伪税控系统最高开票限度的审批

怎么填写税务申请表

4,网上报税时怎么填写申请表

网上申报,每月需填开增值税报表和每季度填开所得税报表。对于增值税报表,将准备工作做好,即当月的进项和销项算好,资产负债表和利润表。1、插入IC卡,从开票系统将本月的专用发票和汇总发票的明细和汇总打印。2、进入电子申报系统,税种选择-增值税,将你事算好的销项和进项的数据分别填入表一和表二(注意:份数一定不要忘记),将资产负债表和利润表分别录入,接下来开始提取主表。将以上五张表打印一式两份。最后一步就是申报,通过网上介质将所有数据存入U盘或软盘,拿到税务局报税。税种选择-所得税,将算好的数据录入,其余步骤一样。我所介绍的是一般纳税人的报税流程。小规模的以后有时间在做介绍了。希望大家多多补充。
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5,税务申报表怎么写

我公司因工作失误被列入非正常用户名单,现在税务局要求写一份解除非正常用户的申报,请问这个报告应该怎么写? 详细说明是因工作失误引起的问题,并向国税申请解除即可!
标准答案。 《服务业营业税纳税申报表》填表说明 1.本表适用于所有除经主管税务机关核准实行简易申报方式以外的服务业营业税纳税人(以下简称纳税人)。 2.本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,并加盖公章,不得填写简称。 3.本表“税款所属期”填写纳税人申报的营业税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 4. 本表“申报日期”填写纳税人申报本表信息的具体日期。 5. 本表“税款征收方式”填报纳税人经主管税务机关确定税款征收方式,包括:自报、代扣代缴、委托代征、核定征收、自行补税、查补税款,纳税人同时存在不同“税款征收方式”的,应分别填写申报表。 6. 本表“税款征收方式”为自报、代扣代缴、委托代征的可以通过电子申报纳税;其它税款征收方式的,到主管税务机关进行纳税申报。 7.本表第3栏“应税收入”填写纳税人本期因提供服务业应税劳务所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入)。纳税人发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第10栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。 8.本表第4栏“扣除项目金额” 应填写纳税人本期提供营业税应税劳务所取得的服务业应税收入中按规定可扣除的项目金额,分不同应税项目填写,该栏数据为附表《服务业扣除项目金额明细申报表》中相应“应税项目”的“扣除项目金额”的合计数。 9.货运代理业填写扣除项目“1、公路、内河(海)运费”的,应同时填报附表《营业税公路、内河货物运输业统一发票抵扣清单》,并且《服务业扣除项目金额明细申报表》中“1、公路、内河(海)运费”栏的填写数应与《营业税公路、内河货物运输业统一发票抵扣清单》中的“发票开具金额”合计数一致。 10.本表第6栏“免(减)税营业额”填写纳税人本期取得的服务业应税收入中所含的不需税务机关审批可直接免缴税款的应税收入或已经税务机关批准的免税项目应税收入。“免(减)税营业额”为免税项目收入,减去免税收入对应扣除项目金额后的余额。 11.本表第10栏“前期多缴税额”填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额。 12. 本表第12栏“本期缓缴税额”填写纳税人本期经税务机关批准延期缴纳的营业税税额。

6,增值税一般纳税人申请表如何填写

税局网站有下载专区,下载时有申报说明,很复杂,但不难。基本上是表头单位全称税号银行账号什么的;有一点,增值税主表是由附表生成的。资产负债表和利润表则根据总账科目相关的数填写。比较笼统,错了也没什么,可以改。
1.会计核算情况可填:公司设有总帐\现金\银行日记帐\应交增值税明细帐\销售明细帐\资产\所有者权益时细\费用等细等,把你们公司有登记的帐都可写上去;2.税务资料可填:能按税法规定指定专人开具及保管增填税专用发票\进项税发票的抵扣压联,每月装订成册,纳税申请表每月申报后后整理归档等;3.关于销售预测:如果你们公司是转正要填写这个表的,销售额己达到(工业100万 商业180万),可直接填写总销售额,如果是新企业,第一次申请的话,你需提供一些你公司的销售合同,填写一个预测的金额,金额填写必须要符合工业100万 商业180万
会计核算情况:核算准确税务资料保管:按规定保管至于销售预测你可以按实际填写,不过销售预测是有规定的,就是工业企业年销售收入必须达到100万 以上商业企业年销售收入必须达到180万 以上的公司才可以成为增值税一般纳税人。
那些东西随便填填,不填也行,反正税务局要来核实的
会计核算情况填写"能够正确核算"税务资料保管情况填写"能够按规定保管"销售预测工业100万 商业180万 这只是预测销售收入
按照如下要求填写即可啊纳税人名称纳税人识别号法定代表人(负责人,业主)证件名称及号码联系电话财务负责人证件名称及号码联系电话办税人员证件名称及号码联系电话生产经营地址核算地址纳税人类别:企业,企业性单位□非企业性单位□个体工商户□其他□纳税人主业:工业□商业□其他□认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内)年月至年月共元.纳税人声明上述各项内容真实,可靠,完整.如有虚假,本纳税人愿意承担相关法律责任.(签章):年月日税务机关受理意见受理人签名:年月日查验意见查验人签名:年月日主管税务机关意见(签章)年月日认定机关意见(签章)年月日注:本表1式2份,主管税务机关和纳税人各留存1份.附件2:不认定增值税一般纳税人申请表纳税人名称纳税人识别号纳税人意见(签章):年月日主管税务机关意见(签章)年月日认定机关意见(签章)年月日注:本表1式2份,主管税务机关和纳税人各留存1份.附件3:"增值税一般纳税人"(印模式样)增值税一般纳税人1.8厘米6厘米说明:①"增值税一般纳税人"(印模)规格为6厘米(长)×1.8厘米(宽);②采用2号标准宋体字刻写.

7,申请100万的开票金额要准备哪些资料

主要要税务行政许可,最高开票限额为十万元及以下的,由区县级税务机关审批。 防伪税控企业最高开票限额审批(行政许可) 一、业务概述 新认定为增值税一般纳税人的防伪税控企业,可以在认定的同时申请专用发票最高开票限额,防伪税控企业已申请专用发票最高开票限额的,可以根据生产经营实际情况的需要,提出变更最高开票限额的申请,主管税务机关按照相关规定,对其申请受理、调查、许可。 二、法律依据 《国家税务总局关于实施税务行政许可若干问题的通知》(国税发[2004]73号) 《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号) 三、纳税人应提供主表、份数 1.《税务行政许可申请表》,1份 2.《防伪税控企业最高开票限额申请表》,3份 四、纳税人应提供资料 单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料 五、纳税人办理业务的时限要求 无 六、税务机关承诺时限 报送资料齐全、填写内容准确、各项手续齐全,符合受理条件的当场受理,自受理之日起2个工作日内转下一环节;本涉税事项自受理之日起20个工作日内办结。 七、工作标准和要求 (一)受理环节 1.查验资料 查验纳税人出示的证件、资料是否齐全、有效。 2.审核、录入资料 (1)通过系统调阅一般纳税人认定信息、增值税专用发票票种核定信息; (2)审核《税务行政许可申请表》、《防伪税控企业最高开票限额申请表》填写是否完整准确,印章是否齐全; (3)审核纳税人提供的原件与复印件是否相符,复印件是否注明"与原件相符"字样并由纳税人签章,核对后原件返还纳税人; (4)纸质资料不全或填写不符合规定的,应当场一次性告知纳税人补正,同时把填写好的《补正税务行政许可材料告知书》交给纳税人,逾期不告知的,自收到申请之日起即为受理; (5)符合受理条件的,向申请人开具盖有"税务机关印章"的《税务行政许可受理通知书》;不符合条件的制作《税务行政许可不予受理通知书》。 2.转下一环节 审核无误后,将纳税人报送的所有资料转下一环节。 (二)后续环节 接收上一环节转来的资料后,进行案头审核和实地调查,主要有以下内容: 1.案头审核 调阅以下内容,对其进行审核: (1)财务会计报表 (2)增值税发票票种核定信息 (3)增值税申报表信息 2.实地调查 通过实地调查,主要核实纳税人的生产经营情况,是否确实需要变更最高开票限额。 通过以上案头审核和实地调查,确定审批意见,制作《准予税务行政许可决定书》,连同一份《防伪税控企业最高开票限额申请表》返还纳税人,将相关资料归档。
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