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甘肃国税网上申报怎么做,在网上纳税申报怎么操作流程

来源:整理 时间:2023-04-11 01:47:03 编辑:税务知识 手机版

1,在网上纳税申报怎么操作流程

第一步,先在线升级.升级完成后在系统管理里进行纳税企业选择.第二步,填写报表.第三步,发送报表.发送成功后带已抄税的确良IC卡到税务局清卡.第四步,划款.本月报税完成.
你是指企业的网上纳税吧,我是上海的,不知道能不能帮到你.我们单位刚办好,首先要将税务局提供的网上报税软件以及usb证书安装好,我们用的是交大龙山的软件.第一次使用时用税务登记号登录后就可进行填申报表的工作.软件的界面类似于邮箱,有收件箱和发件箱的,申报表填好后联网发送,一般一小时左右就会收到回执,如果标明申报成功的话,就可以下载打印银行扣款凭证啦,很方便的.不过要注意首先要跟银行签订网上扣税款的协议.

在网上纳税申报怎么操作流程

2,如何进行网上报税

您好: 使用报税软件应该是以前期间的吧,就是自己填好电子版的报表并保存后申报。但是现在很多地区都要求使用数字证书,也就是CA证书。购买数字证书需要签订“三方协议”,即:企业,开户银行,税务局三方。每年230元钱,不同地区收费可能不同。在申报前将数字证书(外形酷似U盘的东西)插入电脑上的USB接口,在填好拟申报的财务报表,检查无误后进行正式申报;待正式申报结束后,便可使用数字证书进行网上划款。这样你就不用再坐车跑到税务局去交钱了
先通过报税软件填好相应数据后生成申报文件导出,然后打开网上申报窗口,通过输入税号及口令后进入,上传导出文件即可,一般稍等一下就能显示反馈信息,申报成功,打印纸质申报表,交税局确认缴税;

如何进行网上报税

3,请问网上国税怎么报

首先请确认你是有网络申报资格的纳税人。其次你可以登录当地的国税局网站,在企业模块下有网络申报这个项目,点击进入后输入纳税人识别号和密码,验证码后登陆,点击左侧列表上的网上申报,然后根据上方工具栏税种的不同,选择税种进入申报的界面,正常填报你的申报表就可以啦。数据都填写好之后就可以点击下拉菜单里的正式申报。填写完整并且保存的表的名称后面会有一个红色的对号,而正式申报后就会在后面出现一个红色五角星。然后从银行账号里面划款就完成啦!
国税局是有一个网站的。你如果申请了网上申报,那在网站中输入ID号与密码就可以进入开始申报了。
你可以到你当地国税网站上进行登录,然后里面有申报模块让你进行申报的.我们这是这样子申报的. 不知你那的情况,或者你那里有专门负责网上申报的软件服务公司,你可以找他们.我们这以前国税网站没开通申报前,也是通过第三方软件公司进行网上申报的,每年交服务费. 你可以问一下你的税务管理局就行了
如果是定率的企业,在国税网下载企业年度申报的表格填好上传即可。如果是查账征收的企业,也是在国税网下载年度报表,但是要导入企业所得税汇算清缴报告的电子数据,上传提交就可了。
您首先需要知道登陆您所在地网上申报的网址

请问网上国税怎么报

4,网上申报纳税的流程是怎样的

2.纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户,并保证账户中有足够用于缴税的资金。3.纳税人与银行签署委托划款协议,委托银行划缴税款。4.纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表,并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。5.税务机关将纳税人的应划缴税款信息,通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款,并打印税收转帐专用完税证。6.银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。7.税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息,打印税收汇总缴款书,办理税款的入库手续。8.纳税人在方便的时候到银行营业网点领取税收转帐完税证,进行会计核算。
其实也不难的,现在很方便,报电子申报系统中的操作如果有不明白之处还有最权威的源瑞税务师事务所可供整个电子申报过程的免费咨询,基本上就是如果原始资料都检查无误时,每个月都是抄税,导入ic卡中的购(已扫描认证的)\销发票资料,运输票在其中一个窗口,填制报表(若是用财务软件的,生成的那个表数据直接录入就行)操作过程中自己稍微记录一下,下个月就顺了,慢慢就熟练了. 另外,对会计高手做帐有的优势,个人认为是,高手会计,他相对比较熟悉税法和会计法,在做帐方面能运用得更灵活,且各方面的费用归属可以做得比较合理.特别是在如清算汇缴中或其他一些平常小公司不涉及到的方方面面会更得心应手,更合理.对公司的利益也得起到一定作用,当然,相对小公司就没必要了,涉及面比较小,有点大财小用了.

5,如何在网上抄税报税网络申报具体说下操作流程谢谢

抄税只能在本地机器进行吧?把开票软件里的信息读到IC卡中。网上申报就进企业所属的国税局网上服务厅,输入纳税识别号和密码,点综合申报进入我的办税大厅,日常需要填的明细项目有:增值税(包括主表 表一 表二 固定资产进项表) 07利润表 07资产负载表 ,填完核对正确后,全点正式申报就行了,注意点完后的提示,确认申报成功了才行。
付费内容限时免费查看回答您好,我是知性先生A,我正在根据您的问题给您最好的答案和建议,您只需要耐心等待一会哦?,五分钟内给您回复答案,非常感谢您。您好,抄报税操作应该是抄税、报税、认证,抄税为:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税。报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。希望我的回答对您有帮助哦。1.进入开票系统,打开报税处理:点远程抄报,远程清卡2.打开网上申报,发票管理,录入资产负债表、损益表,点全申报。3.打开纳税申报:1、抵扣联明细-数据下载-保存2、存根联明细-数据下载-保存3、第三步附表一数据核对提交,挨个表格打开填写提交,没有发生的直接提交4、点全申报。全申报后数据不能修改,在全申报前仔细核对数据。希望我的回答对您有帮助哦。希望我的回答对您有所帮助。还请给个赞,这里先谢谢您了哦,祝您生活愉快哦。更多6条
启动金税卡 1.报税处理—状态查询—抄税处理 2.远程抄报:报税状态—远程抄报—报税结果—请卡操作
抄税的话你只要在防伪税控系统中,点击抄税、本期资料点确定,提示抄税成功就可以了,然后打出月度统计表,再在国税报税系统填写申报表附表中,根据月度统计填制附表一,根据进项税额填附表二,以后的表根据你的报表填就可以了,主表是自动生成的,最后应交的税额和你计算出的对起来就行了,为样说不知对你有没有帮助。

6,应该怎样进行网上申报都需要什么资料应该什么时候申报一次

如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报就行了. 国税申报的税金主要有:增值税、所得税。 (1)每月15号前申报增值税。 (2)每季度末下月的15号前申报所得税。 (3)国税纳税申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的。 一、抄税 [1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税: IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。 2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票,你一定会吧?就不详细说明了),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧,这里就不说了),报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。 (一)、抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。 (二)、网上报税前仍要抄税 1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。 2、抄税(也叫抄报税)是指你从本单位的税控机上,将本月开具发票的信息读到IC卡上,税务部门把卡上信息写入电脑后,与你单位报税的信息进行核对,以保证申请信息的真实性。 3、核对相符后,才能申报。 抄税常识:
开通网上申报:国税地税都要填一份三方协议,填好盖完章以后要拿给银行,银行分别给回二联,其中一联要交给国税,地税。另一份自己留存。地税还要填一份网上扣缴协议。协议后面工作人员会写给你网报的初始密码。国税要先在网上注册,成功后会有一份注册信息表,盖好章签好名,带齐公司资料,去国税办理。提供银行的印监卡原件和复印件,带上单位公章。 网上申报很简单,在国、地税规定的日期,根据网上的流程申报就可以。如果是一般纳税人,就有点麻烦,不过可以根据网上的提示进行操作。

7,网上申报纳税的步骤麻烦知道大虾们详细说明谢谢

网上申报分国税和地税,你要哪一个? 下面这个是国税滴。 月末结帐后,开始网上电子申报,然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。 一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 ) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü 正数发票 ü 负数发票 ü 带有发票清单的发票 ü 带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份 等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作. 具体流程: 增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK 四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局 2}H 提供的资料如下: " 1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡; 2、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说,Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终; 3、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》); c 4、发票购领簿; 5、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B),若企业还没有开具发票,则取第一张空白发票原件或复印件; 6、对于作废的专用发票,要将全部联次一同提供; 五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报 将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中 具体流程如下: 登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮 2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮, 3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口: 请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。 4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。 5、点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面 1: 用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。 6、这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、主要注意事项: : 1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据” 2) 为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。 3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。 4) 9个必读的字段内容分别是:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志 5) 必读字段的设置操作: 首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈),图示如下: 点击后出现如下的对话框,用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。 通过“项目选择”框中的 “”和“ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。 六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料. 地税的比较简单,进入报税大厅以后,点击网上申报,然后根据计税依据计提出来的各种税额填上,即可。
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