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季度国税报错怎么办,国税季度增值税申报错误怎么办

来源:整理 时间:2025-06-04 15:51:41 编辑:税务知识 手机版

1,国税季度增值税申报错误怎么办

地税这边先按正确的申报,国税那边你已经改了就好了
国税增值税网上申报错误在网上下载撤销文件, 导入申报系统 ,撤销原申报,重新申报正确的。

国税季度增值税申报错误怎么办

2,国税季度申报出错怎么办

季度申报的错误,在年度汇算清缴时可以进行相应调整,并将该笔的帐务处理在05年.所以不用怕,在4月30日前将该笔并入年度纳税申报表中进行申报即可!
在2006年4月30日前可以进行年度纳税调整
先打税管员的电话叫税管员帮解决,解决不了的再带上相关资料到当地税局去申报就可以了!

国税季度申报出错怎么办

3,报企业季度国税报错了该怎么办呢

可以办理退税的,找你们专管员去申请。但是如果钱不是很多,而且预计你们年度企业所得税最后应纳税额超过已缴税额的话就不要去退了,反正年报调整之后还是要交。
1、现在还未到申报结束期限,最好还是去国税局删除已申报,重新申报,如果过了申报期,只好再下期调整后申报2、上年那亏损的5万元,不需要填写,每年所得税会算时候,需要填写,以弥补亏损

报企业季度国税报错了该怎么办呢

4,季报报错了怎么办

我在报季报的时候,把实收资本写错了,我们公司没有税,该如何处理呀,用不用去税务局改呀?——建议要求税务局退回申报表,重新填报。具体可以咨询税务局。如果税务局认为无所谓,可以就这样,不用改了。----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
企业所得税采用的预缴制度 没有汇算之前一般企业都不会多预缴占用资金 往往采用多提费用等手段少预缴本来就是预缴 税务一般不对这个进行稽核因为这并不是最终的汇算他无法认定你是偷漏税因此下季修正就ok

5,财务报表 的季报填错了怎么办

先检查一下以前的账务有没有问题,然后在看是不是单纯的报表报错,zhidao如果只是报表报错,那你从现在开始按正确的填就行。如果账务也有错,那就还需要调账。你和以前的会计有交接吗,最好做好交接,这是保护自己该做的。如果没有交接,那你要把事情跟老板讲清楚,如果以后税务检查,罚款什么的,前面的事就和你没回关系。从你接手起,你就要对你做过的东西负责了。 去小公司做财务免不了会碰到这种问题,那你要考虑一下自己的能力是否能将答前面不对的纠正过来,以后能不能让账务走到规范的路上去。税务检查一般主要看你税交的对不对,其他不会太重视,最多就是小罚一下。
2011年度的,属所得税的已清算,不要去管它了。 是什么报表,所得税季报吗? 它是累计数,你填上累计数就行了,不用调以前的表/

6,国税季报损益表报错了向各位高人求解决办法急急急

已经上报的报表一般情况下无法更改,但建议你们以公司的名义写一个说明,随9月份的报表报税务部门。税务部门要求单位上报报表目的是加强税收征管,所以,如果因报表错误影响了纳税申报少交税款,那就是实质性错误。计算错误导致的少交税款不是偷税行为,建议你们迅速补交税款。按《税收征管法》规定因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误,未缴或者少缴税款的,税务机关在三年内可以追征税款、滞纳金;有特殊情况的,追征期可以延长到五年。  以上建议仅供参考。
增值税申报的话,有本月数和累计数的,是老的会计准则的报表,所以填3月份数据就可以了。如果报表是本期数和上期数的,那就是新会计准则的报表,需要填1到3月的累计数,另一边填去年1到3月额累计数。如果是所得税季报的话,是填当季度的数字(如果是第一季的话就是1到3月的累计数,如果是第二季的话就是4到6月的累计数)

7,季度企业所得税纳税申报表填错了怎么办

这情况是已经申报,还未扣款。那就到办税服务厅更正申报。企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,比对季度预缴的税额,多退少补。按季度预交税款,年底是算总的汇缴清算;申报若没有成功,未提交退出即可。企业所得税季报预缴纳税申报表填写错误的处理方法有:1、在申报期范围内报错的,且未清缴税款的。可以重新申报;2、过了申报期,发现有误,且清缴税款的,需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台申请重报。扩展资料:从税务管理部门的角度来说,必须要建立比较健全的纳税人自行申报管理制度,这个自行申报的管理制度是由税务机关或是主管部门进行批准。对于纳税人或是扣缴义务人来说,可以采取不同的方式来进行申请以及上报,大多可以采用邮寄或是数据电文的方式来进行办理相应的纳税申报管理。通过报送或是代扣代缴,或是代收代缴等不同的方式来进行税款的上报工作。除此以外,中国还实行定期定额进行缴纳税款的方式进行纳税,对于纳税的方式来说分别可以采用简易申报、简并征期等不同的方式来进行纳税申报的工作。参考资料来源:搜狗百科-纳税申报
已经申报 扣款了 仍可以申报更正 申报更正初始化 生成申报初始化文件 保存到桌面 返回智慧财税 选择企业初始化 更正申报初始化 导入前面那个文件 然后重新申报录入即可。 没有扣款的 直接撤销了 重新填写即可
是按季度预交税款!年底是算总的汇缴清算;申报若没有成功,未提交问题不大,退出即可。扣款界面,恐怕提交了!申报若已经点【确定】后,一会显示成功:咋办??既然算错了,下季度申报可以多少追加成本,若仍多缴了,办法一:办理申请国库退税手续但相当麻烦,须在11月底前申请办理(国库12月25日不再退本年度税款);办法二:留待来年申报抵扣(自己看该表倒数第几行有一行,已经预交税款项,申报时将多缴款录入后,就抵扣了。
收入 500成本 -300=200其他利润 +100-50-10+13+20-8=315(利润总额)企业所得税季度纳税申报表填 收入 500 成本 300 利润 315 税率 25% 税额 78.75优惠 5% 15.75已经缴纳 0.00应缴所得税 63元
mkhiggmbyt7621227867是填成零申报了k吧?如果是申报前就直接修改;如果是申报后,就去税务大f厅l找大e厅k人g员修改
你这情况是已经申报,还未扣款。那就到办税服务厅更正申报。企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,比对季度预缴的税额,多退少补。
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