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增票折扣怎么开,怎样开具现金折扣增值税专用发票

来源:整理 时间:2025-05-05 16:00:21 编辑:税务知识 手机版

本文目录一览

1,怎样开具现金折扣增值税专用发票

现金折扣不在增值税专用发票上体现。销售折扣可以开到发票上。

怎样开具现金折扣增值税专用发票

2,怎样开带折扣的增值税发票

你按正常的发票开具好了以后,点出上方的折扣功能键,系统在发票的最后一行会自动在品名栏里跳出折扣字样,你点击后系统会跳出一个输入框,你按要求输入折扣行数和金额,系统会自动计算出折扣率的,按确定后就再返回开票页面,如果确定无误后,点击打印即可

怎样开带折扣的增值税发票

3,增值税专用发票带折扣的怎么开

增值税专用发票带折扣时点折扣多少就增加了一行折扣栏,可以对其中的一项折扣,也可以对全部开的项目折扣。
填开好发票后,选择需要开折扣的商品行,点击填开界面最上端有一个折扣按钮,点击,它会弹出对话框,让你输入折扣额或者折扣率,填写好即可。

增值税专用发票带折扣的怎么开

4,怎样在增值税发票上注明折扣

填开好发票后,选中想要加折扣的某个商品行或多个商品行的最后一行,然后点击工具条上的"折扣"按钮,它便会弹出"折扣"对话框.
开票时有一行写上"折扣",然后把金额和税额打成负数就行了.
填开好发票后,选中想要加折扣的某个商品行或多个商品行的最后一行,然后点击工具条上的"折扣"按钮,它便会弹出"折扣"对话框. 根据提示操作就行了.

5,销货折让如何开具增值税发票

折扣销售(商业折扣),按照折扣后价格开具发票。销售折让,开红字发票冲销原发票,从新开具发票。现金折扣(销售折扣),不管发票的事,少收回折扣部分的款项。
(2)如果购货方没有将发票入账的话,那么销货方以购货方退还的增值税发票为凭证重新开具红字发票,作为抵减销售额的依据。(3)如果购货方和销货方均将发票入账的话,购货方应该到税务机关请求开具“进货退出或索取折让证明单”交给销货方作为开具红字增值税发票的依据。

6,增值税专用发票折扣怎样开

前把发票按折扣前的金额及单品按正常开好后再点击“折扣”输入折扣行数及折扣的百分点就会自动跳出折扣的金额,也可以直接输入折扣金额就会跳出折扣的百分点。打印前一定要先检查折扣金额及折扣后的金额是否正确再点击打印。
填开好发票后,选择需要开折扣的商品行,点击填开界面最上端有一个折扣按钮,点击,它会弹出对话框,让你输入折扣额或者折扣率,填写好即可。
我也想知道。。。
如果折扣按纽是灰色的.先插入一行.再删除就好了.

7,增值税发票 货物及应税劳务服务名称 折扣行怎么开

(1)对单行商品打折:在发票填开界面输入商品信息后,单击要打折的商品,点击“折扣”按钮,折扣行数输入1,输入“折扣率”或者“折扣金额”,然后点击“确定”; (2)对多行商品打折:商品信息输完后,单击选中要打折的最后一行商品,点击“折扣”按钮,输入折扣行数,再输入折扣率或者折扣金额。注意:此处的“折扣行数”是指从选中的商品行向上数共几行。
增值税专用发票填开及编码添加 (一)商品和服务税收分类编码的添加 点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码,左侧找到生活服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。 (二)点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。 (三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息 (四)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。 (五)返回发票填开界面,在货物或应税劳务名称界面,直接输入之前添加的商品编码可自动读取,或者点击旁边的省略号标示,在编码库中选择。
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